2022年信阳市信阳晚报社部门预算公开
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目 录
第一部分 信阳晚报社概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳晚报社2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳晚报社概况
一、信阳晚报社主要职责
(一)宣传党的路线、方针、政策,服务市委、市政府中心工作;
(二)宣传报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中涌现的新人、新事、新经验;
(三)完成市委、市政府交给的其他任务。
二、局机构设置
信阳晚报社内设6个职能科室,0个归口管理科室和0个事业单位科室局。
三、信阳晚报社预算单位构成
信阳晚报社没有所属单位,公开的就是本级预算。
第二部分
信阳晚报社2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳晚报社2022年收入总计117.52万元,支出总计117.52万元,与2021年预算相比,收入增加2.07万元,增长2%。主要原因:人员工资每年递增;支出增加2.07万元,增长2%。主要原因:人员工资每年递增。
二、收入预算总体情况说明
信阳晚报社2022年收入合计117.52万元,其中:一般公共预算117.52万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳晚报社2022年支出合计117.52万元,其中:基本支出117.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳晚报社局2022年财政拨款收支预算117.52万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加2.07万元,增长2%,主要原因:人员工资每年递增;
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳晚报社2022年一般公共预算支出年初预算为117.52万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出82.11万元,占69.87%;住房公积金支出9.36万元,占7.96%;事业单位医疗支出6.47万元,占5.51%;机关事业单位基本养老保险缴费支出12.48万元,占10.62%;机关事业单位职业年金缴费支出6.24万元,占5.31%;其他社会保障和就业支出0.86万元,占0.73%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳晚报社2022年一般公共预算基本支出117.52万元,其中:人员经费114.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 3.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用府性基金预算支出年初预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为0元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加(减少)0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加(减少)0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加(减少)0万元。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加(减少)0万元。
九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)
(一)机关运行经费支出情况
信阳晚报社2022年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
信阳晚报社2022年没有政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况
信阳晚报社2022年没有编制绩效目标设置。
(四)国有资产占用情况。
2021年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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